Warning: is_readable(): open_basedir restriction in effect. File(/home/nobuil/ru-world.net/wp-content/themes/Exciter/languages/en.mo/ru_RU.mo) is not within the allowed path(s): (/home/nobuil:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php:/tmp) in /home/nobuil/ru-world.net/wp-includes/l10n.php on line 561
Экономика Италии — Страны Мира

Экономика Италии

Италия — высокоразвитая страна, входящая в «семёрку» лидеров современного мира. В 2001 удельный вес её ВВП в мировом производстве был равен 3,1%, экспорте товаров и услуг — 4,0%, численности населения — 0,9% (в совокупном производстве, экспорте и населении промышленных стран — соответственно 5,6; 4,0; 5,3). В 2002 итальянский ВВП с учётом покупательной стоимости валют составлял 1438 млрд долл., в расчёте на душу населения — 25 тыс. долл. (28-е место в мировом рейтинге). По конкурентоспособности она находилась на 39-м месте, уступая всем странам ЕС (оценка Всемирного экономического форума).

На протяжении послевоенного периода, вплоть до нефтяного кризиса 1970-х гг., И. была второй по среднегодовым темпам роста ВВП и производительности

труда среди ведущих стран Европы (после ФРГ) и четвёртой в капиталистическом мире (с учётом Японии и Южной Кореи), а по темпам роста инвестиций занимала седьмое место. Трудности последующих лет и особенно перестройка социально-экономической системы, начавшаяся в 1990-х гг., заметно сократили этот динамизм. Среднегодовые темпы роста в 1994— 2002 были ниже средних для ЕС (1,9% против 2,4%). Ухудшились и внешнеэкономические позиции страны. Принадлежащая ей доля мирового рынка (по добавленной стоимости), поднявшаяся за 1950—80 с 2,0 до 4,5%, вновь сократилась. В области торговли машинами и оборудованием, где И. принадлежит 9,6% мирового экспорта, особенно заметным было снижение её доли в экспорте автомобилей и запчастей к ним (с 3,6 до 3,0% за последние 5 лет), электротехнического и точного оборудования (с 2,1 до 1,8%). По темпам среднегодового роста почасовой производительности труда в обрабатывающей промышленности И. также уступала другим ведущим странам (0,9% против 4,5% в США, 4,6% во Франции за те же годы).

Отличительная черта итальянской экономики — резкие межрегиональные различия по уровню развития и благосостояния. Производство на душу населения на Юге составляет около 60% показателя остальной части страны, разрыв между районами достигает 2,2 раза (Эмилия-Романья — Калабрия); по обеспеченности инфраструктурой он ещё больше — 4,2 раза (Лигурия — Апулия). Уровень безработицы на Севере — 4,0% (женской — 5,8%), на Юге — 18,3% (женской — 26,4%). Около 40% занятых в сельском хозяйстве Юга и около 30% в строительстве работают в теневом секторе.

В структуре ВВП (% по добавленной стоимости) доля промышленности составляет 25,8 (в т.ч. обрабатывающей — 22,8), сельского хозяйства — 3,2, строительства — 5,5, сферы услуг — 65,5. В структуре занятости они занимают соответственно 21,7 (21,0); 5,5; 6,9; 65,9. Масштабы теневой экономики оцениваются в 25—30% ВВП. Неформальная трудовая деятельность охватывает 20% трудоспособного населения. Самым распространённым её видом является совместительство — официально декларируемое (около 1 млн чел.) или неофициальное, особенно широко представленное неполной занятостью в сельском хозяйстве (около 7 млн). На Юге основой благосостояния некоторой части населения служит криминальный бизнес. Около 3% работающего населения — иммигранты.

Соотношение между численностью занятых и трудоспособным населением в И. самое низкое в ЕС (55,2% против 64,2%), особенно в женском сегменте (41,9% против 55,5%). Безработица составляет 9,0% активного населения против 7,6% в ЕС. Она особенно заметна в женском сегменте, где достигает 31,4% в возрастной группе 15—24 года. Структура занятости отличается от среднеевропейской высоким удельным весом «независимых» работников (27,4% против 15,6%). Заметно реже, чем в среднем по ЕС, применяются такие формы занятости, как неполный рабочий день (8,6% общей численности работников против 18,1%) и временные контракты (9,9% против 13,0%).

И. входит в ведущую европейскую четвёрку производителей стали и ферросплавов, электроэнергии, цемента и других основных видов продукции тяжёлой индустрии. Она является одним из мировых лидеров автомобилестроения (более 1 млн легковых автомобилей в год). Сильные экспортные позиции И. занимает в производстве электробытовых товаров длительного пользования, конторского оборудования и вычислительной техники, машин и оборудования для обработки пластмасс, текстильной, обувной, пищевой и полиграфической промышленности. В то же время это один из ведущих мировых поставщиков продукции лёгкой промышленности: текстильных и швейных изделий, обуви, керамики и т.д. По выпуску обуви (более 400 млн пар в год) она уступает только США. Многие итальянские компании доминируют на мировых рынках готовой одежды. Важной экспортной отраслью является дизайн, приносящий стране около 10 млрд долл. в год.

Энергосырьевая база промышленности обеспечивается преимущественно за счёт импорта. Ввозится около 90% нефти, практически весь коксующийся уголь, более 90% железной руды, 2/3 марганцевой руды, а также руды легирующих металлов. В структуре производства электроэнергии 78% приходится на ТЭС, 20,2% — на ГЭС, 1,6% — на геотермальные источники, 0,4% — на использование энергии ветра; 16% электроэнергии импортируется. Север располагает 71,2% установленной мощности ГЭС и 44,4% — ТЭС.

Особенность итальянской промышленной структуры — в стране мало крупных ТНК и абсолютно преобладают малые и средние предприятия (МСП). Среди 500 ведущих мировых ТНК в 2001 насчитывалось лишь 8 итальянских, первая из которых, «ФИАТ», занимала 49-е место, а восьмая, пищевкусовая «Эдисон», — 353-е. В число 50 ведущих европейских ТНК входили только три итальянские компании, причём «ФИАТ» стояла лишь на 17-м месте. В мировом отраслевом рейтинге позиции итальянского крупного капитала были более впечатляющими: «Эдисон» занимала 2-е место, «ФИАТ» и нефтеперерабатывающая ЭНИ — 7-е, телекоммуникационная «Оливетти» — 10-е. Кроме того, итальянский крупный капитал заметен в страховом бизнесе и в банковской сфере. Широкое присутствие итальянского бизнеса на внешних рынках в значительной мере обеспечивается деятельностью средних и малых компаний, многие из которых не только экспортируют свою продукцию, но и создают зарубежное производство.

На предприятия с числом занятых до 10 чел. приходится 94,8%, до 20 чел. — 98,0% действующих в стране производственных единиц, с числом занятых 250 чел. и больше — 0,1%. Средний размер предприятий по этому показателю вдвое ниже, чем в ЕС. Прослойка крупных предприятий (более 500 чел.) сосредоточивает менее 15% занятых (против 40% во Франции и 50% в Великобритании). Тенденция к рассредоточению производства усиливается: за 1991—2001 средняя численность занятых на предприятии снизилась с 6,7 до 6,3 чел.

Малое и среднее предпринимательство образует основу промышленных округов (кластеров) — типичных для Севера и Центра территориально-производственных комплексов, функционирующих на основе специализации и кооперирования в секторах производства, составляющих международную специализацию И. В округах, которых насчитывается около 200, сосредоточено почти 45% занятых в промышленности; на них приходится более 40% национального экспорта. Многие округа отправляют за рубеж от 1/3 до 2/3 продукции, а некоторые и больше. Например, округ Прато (85 тыс. предприятий с 44 тыс. занятых) экспортирует 66% своего производства текстиля и готовой одежды; он один обеспечивает 10—11% этой статьи национального вывоза. Округ Монтебеллуна (416 предприятий с 8,8 тыс. занятых) экспортирует 73% своего производства спортивной обуви. Активная роль МСП в продвижении национальной продукции на внешние рынки является особенностью итальянской экономики. Имеются и округа, специализирующиеся на туризме, которых насчитывается около 300.

В округах благодаря сосредоточению технического опыта, информации, кадров, финансовых ресурсов (местные сбережения и малые банки) и производственных мощностей идёт непрерывный («возрастающий») процесс обновления и диверсификации выпускаемой продукции. Согласно проведённому в 2001 исследованию Комиссии ЕС, И. лидирует по интенсивности этого процесса (новая продукция составляла 13,5% годового оборота продаж против 6,5% в среднем для ЕС). Благодаря специфике своей инновационной модели И. удаётся сохранять статус мирового поставщика не только многих видов потребительской продукции, но и современного промышленного оборудования среднего технологического уровня.

В структуре сельскохозяйственного производства на продукцию земледелия приходится 95,4%, лесного хозяйства — 1,2%, рыболовства — 3,4%. И. является одним из мировых лидеров по производству «средиземноморских» видов продукции — оливкового масла, вина, субтропических фруктов и овощей. Зерновое хозяйство и животноводство развиты слабее. Высокопродуктивное аграрное производство сосредоточено на Севере, где используются современная техника и земледелие на орошаемых площадях. В остальных районах ирригация недостаточна, местами наблюдается эрозия почв.

Пригодная для использования площадь — 20,2 млн га, реально используется 74,4%, посевы занимают 41,6%. На производстве зерновых специализируется 16,4% хозяйств, а вместе с другими видами посевов — 26,0%. На орошаемых землях Паданской равнины выращивается рис, по урожайности которого И. входит в число мировых лидеров. Сбор зерновых в 2000 составил 20,6 млн т, в т.ч. пшеницы — 7,5 млн т. Производством «средиземноморских» культур занято 47,4% хозяйств, главным образом на Юге. На молочном животноводстве специализируется 2,3% хозяйств, мясном — 1,0% (оба направления характерны для Севера), на разведении овец и коз — 4,9% (Юг). Смешанную специализацию имеет 10,2% хозяйств.

Согласно цензу 1990, 95,7% собственников земли, на которых приходилось 70,3% используемой площади, обрабатывали её без найма рабочей силы. На 3,9% собственников, применявших наёмный труд, приходилось 29,1% используемой площади.

И. располагает плотной сетью железных дорог стандартной колеи общей протяжённостью 19,8 тыс. км, из которых 60% электрифицировано, и 1,0 тыс. км узкоколеек. Сеть шоссейных дорог с твёрдым покрытием имеет протяжённость 668,7 тыс. км, в т.ч. 6,5 тыс. км скоростных магистралей. Автопарк насчитывает 40 млн единиц (св. 32 млн — легковые, 2000). Небольшая сеть внутренних водных путей обслуживает товарные перевозки. Трубопроводы обеспечивают транспортировку природного газа (протяжённость — 19,4 тыс.км), нефтепродуктов (2,2 тыс. км) и сырой нефти (1,7 тыс.км). Воздушный транспорт располагает 135 аэропортами, в т.ч. международными — в Риме, Милане, Неаполе, Болонье, Генуе, Пизе, Турине и Венеции. Торговый флот насчитывает 467 крупных судов общим тоннажем 8499,3 тыс. т, из которых 62 — иностранные под итальянским флагом. На нефтеналивные суда приходится 40% тоннажа.

В 2000 по железной дороге было перевезено 82,2 млн т грузов и 431,5 млн пассажиров. Грузооборот составил 23,8 млн ткм и 431,5 млн пасс.-км. Морским транспортом было перевезено: под итальянским флагом — 154,6 млн т грузов и 79,8 млн пассажиров, под иностранным флагом — 308,5 млн т грузов и 5,7 млн пассажиров. Авиатранспорт осуществил перевозку 90,0 млн пассажиров. Национальные аэропорты приняли 605,4 тыс рейсов, пропустили транзитом 45,0 млн пассажиров, выгрузили 2454,0 тыс.т грузов и 511,1 тыс.т почты, отправили 3060,1 тыс.т грузов и 512,8 тыс.т почты.

Телефонная сеть обслуживается тремя спутниками связи и 21 линиями подводного кабеля. Телевизионное вещание ведут 358 станций. В сети Интернет работает 93 провайдера, число пользователей составляет 19,2 млн чел.

В отраслевой структуре сферы услуг на первом месте находится статья «торговля, ремесло и предложение товаров бытового назначения». Вклад этого сектора в ВВП 14,8%, доля в общей занятости 15,2%. На долю торговли (оптовой, комиссионной, розничной) в 1998 приходилось около 40% общего числа занятых сферы услуг, около 55% оборота продаж этого сектора и 1/3 добавленной стоимости. Соотношение оптовой (вместе с комиссионной) и розничной торговли по объёму продаж равнялось 1,5:1. Сеть розничной торговли насчитывала в 2001 636,5 тыс. точек, из которых 39,8% на Севере, 20,6% в Центре и 30,6% на Юге. Преобладают предприятия традиционного, «семейного» или индивидуального типа, специализированные на продаже определенного вида товаров. В среднем на 1 тыс. населения приходится 8 специализированных и 0,04 неспециализированной торговой точки. Средняя численность персонала на предприятии розничной торговли — 2,4 чел. В 2000 в стране имелось 6,2 тыс. супермаркетов и 301 гипермаркет.

И. — одна из стран-лидеров международного туризма (4-е место). Доходы этой отрасли в 2002 составили 10,4 млрд евро. Хорошо развит и внутренний туризм. В 2000 по количеству ночёвок коллективных туристов-резидентов в расчёте на 100 тыс. населения (338) И. далеко опережала средний уровень ЕС (297).

Крупными отраслями сферы услуг являются также финансовое посредничество (вклад в ВВП — 6,9%, доля в занятости — 2,6%), здравоохранение и связанные с ним общественные услуги (соответственно 5,1 и 5,6%), деятельность государственной администрации (5,5 и 6,6%). На долю «различных услуг предприятиям и частным лицам» приходится соответственно 11,1 и 10,8%. Экономическая и социальная политика И. с нач. 1990-х гг. строится на основе структурных реформ, ставящих целью модернизацию экономики и социальной сферы в общих рамках углубления процесса европейской интеграции и гармонизации национального законодательства с нормативами ЭВС. Ключевыми направлениями этого нового курса были приватизация значительной части государственного сектора и бюджетно-финансовая стабилизация, соединившая в себе ряд институциональных преобразований — реформы налоговой и пенсионной системы, рынка труда, банковской системы и фондовой биржи, административного аппарата, регионального управления. Часть средств, полученных от приватизации, предполагалось использовать для погашения огромного государственного долга.

Программа приватизации, рассчитанная на ряд лет, включала акционирование главных государственных холдингов ИРИ и ЭНИ, ведущих институтов и финансовых учреждений публичного права, нескольких государственных монополий. Форма и сроки определялись применительно к каждому объекту. Приватизации подверглись более 30 крупнейших предприятий промышленности и сферы услуг, ведущие банки. В ряде случаев государство сохраняло за собой «золотую акцию». За 1994—2000 доходы казны от приватизации составили 122 трлн лир (около 6% ВВП).

Для оздоровления финансовой ситуации был проведён бюджетный манёвр, включавший сокращение ряда статей расходов и чрезвычайные налоговые меры (в т.ч. «европейский налог» на активы компаний). Был пересмотрен порядок расходования бюджетных средств на экономику Юга, где предполагается более эффективно использовать поступления из структурных фондов ЕС. Благодаря этим усилиям и поступлениям от приватизации И. удалось относительно быстро, за 1992—98, сократить бюджетный дефицит с 12,1 до 2,8% ВВП, а темпы инфляции до менее чем 2%. Это дало основание странам-партнёрам согласиться на присоединение страны к ЭВС уже в «первой волне», с января 1999.

Среднесрочная бюджетная политика направлена на ликвидацию дефицита, постепенное снижение налоговой нагрузки и увеличение вложений в инфраструктуру. Программа на 2002—06 содержит схему двухлетнего снижения налогов, стимулирующую капиталовложения (уже доказавшую свою эффективность в 1994— 96): 50% инвестиционных расходов, превышающих средний уровень 5 предшествующих лет, могут вычитаться из налогооблагаемого дохода. Меры по облегчению налоговой нагрузки, зафиксированные в очередном «социальном контракте», включают сокращение

ставок подоходного и корпоративного налогов, а также социальных отчислений по региональному налогу на производственную деятельность. Правительство С.Берлускони делает упор на применение современных методов управления государственными активами (величина которых оценивается не менее чем в 1,3 трлн евро), привлекая на руководящие посты в госсекторе беспартийных технократов. Предпринимаются усилия к возвращению из-за рубежа капиталов, вывезенных с нарушением валютного и налогового законодательства (их объём достигает 40—50 млрд евро).

Параллельно была начата реформа рынка труда. Она включала согласованное с профсоюзами сдерживание роста заработной платы в обмен на среднесрочные меры властей и бизнеса по расширению занятости. С 1993 эти «социальные контракты» регулярно перезаключаются и вводятся как составная часть в среднесрочные «скользящие» бюджетные программы. Комплекс мер, расширяющих сферу занятости, включает: более широкое использование «нестандартного» найма — ученичества, неполного рабочего дня, временной занятости; допуск в сферу найма частных агентств (до недавнего времени она находилась в руках государства); в проблемных районах — соглашения социальных партнёров с местными властями по созданию новых рабочих мест. Делаются попытки «вывести на свет» хотя бы часть теневой занятости, но они пока не дают ощутимых результатов.

Важным направлением политики реформ стал пересмотр пенсионной системы, поглощавшей около 80% затрат на социальное обеспечение и накопившей огромный дефицит. Законодательство 1995—97 ставило целью упорядочение сложившегося, довольно «пёстрого» пенсионного режима (устранение ряда привилегий) и постепенный переход от распределительной системы к накопительной, а также постепенное снижение пенсионного возраста. Началось создание частных пенсионных фондов, куда, согласно имеющимся проектам, в перспективе перейдет до 2/3 трудящегося населения.

Новый курс предусматривает также проведение административной реформы, направленной на сокращение персонала, ликвидацию дублирующих структур и повышение качества услуг, в т.ч. путём перевода управленческого процесса на компьютерную основу («электронное правительство»).

Реформирование кредитно-денежной системы началось ещё с «развода» в 1981 Центрального банка (ЦБ) и казначейства, что означало отказ от существовавшего ранее порядка автоматического финансирования роста государственного долга в рамках политики бюджетной поддержки приоритетных направлений и отраслей. В 1993 ЦБ получил независимый статус. Законодательство 1993 и 1998 либерализовало огосударствленную в 1936 кредитно-денежную сферу, осуществив перевод банковской деятельности на предпринимательскую основу и ликвидировав административно установленную сегментацию рынка финансовых услуг. Специализированные кредитные институты публичного права, занимавшиеся долгосрочным кредитованием, были преобразованы в АО с продажей 49% их капитала на открытом рынке; коммерческим банкам теперь разрешалось владеть акциями нефинансовых предприятий и быть представленными в их административных советах. Ключевыми моделями новой структуры становились универсальный банк и многопрофильная финансовая группа. Реформа сохранила также статус кооперативного банка в обеих его формах — народного банка и банка кооперативного кредита (последний обслуживает сельскую среду и ремесленничество). Была либерализована и деятельность других финансовых посредников — инвестиционных фондов, компаний по операциям с ценными бумагами, факторинговых компаний и т.д.

В 2002 в банковской системе И. насчитывалось 814 учреждений, в т.ч. 253 акционерных банка, 60 иностранных филиалов, 40 народных банков и 461 банк кооперативного кредита. По масштабу операций различались банки национального значения (65,5% совокупного капитала и резервов), межрегиональные (10,3%), региональные (14,3%) и межпровинциальные и провинциальные (9,9%). Удельный вес этих категорий в общих активах банковской системы составлял соответственно (%): 65,1; 10,6; 14,5 и 9,7; в общем размере привлечённого капитала — 57,0; 13,1; 17,2 и 12,7. Местные банки, таким образом, играют большую роль в этой системе, аккумулируя до 30% сбережений. Доля филиалов иностранных банков в общих активах составляет 5,1%.

Реформа способствовала концентрации итальянского банковского капитала и упрочению его международных позиций. За 1993—2002 были проведены сотни операций по слиянию и поглощению, охватившие более 50% активов банковской системы. На 5 ведущих групп приходится 54% рынка банковских услуг (против 60% в среднем в Западной Европе). Изменилась структура собственности на банковский капитал: более 60% его, против 30% в 1992, котируется на бирже, численность владельцев акций достигла 2 млн чел. Высокая норма сбережений в стране (в среднем за 1990-е гг. — 20,7%) создаёт предпосылки для дальнейшего увеличения потенциала кредитно-денежной системы.

Слабое место её, обусловленное спецификой корпоративной структуры, заключается в недостаточном развитии фондовой биржи. Совокупная капитализация 4 имеющихся в стране бирж (в Милане, Риме, Турине и Генуе) эквивалентна 70% ВВП, тогда как одной лишь Лондонской биржи — 150% ВВП. Большинство итальянских предпринимателей избегает выходить на биржу. В 2002 в листинге насчитывалось всего 265 компаний, тогда как требованиям котировки объективно удовлетворяло в 4,5 раза большее их число. Относительно слабо развита в И. и сфера потребительского кредита, объём операций которой эквивалентен 3% ВВП (против 8% в среднем для зоны евро).

Через консолидированный государственный бюджет в его доходной части в 2002 прошло 44,9% ВВП, в расходной — 47,2%. Доходы составили 551,4 млрд евро, в т.ч. прямые налоги — 31,4%, косвенные — 32,5%, социальные отчисления — 28,2%. Расходы достигли 594,3 млрд евро, дефицит увеличился на 29,1 млрд и составил 2,3% ВВП. Главными статьями доходов были подоходный налог (36,8% общих поступлений) и НДС (29,0%), расходов — трансферты госучреждениям (34,7%), содержание персонала (22,0%) и выплата процентов по долгу (20,3%).

Через региональные и местные бюджеты в их доходной части прошло 13,9% ВВП, в расходной — 14,5%. Доходы составили 182,6 млрд евро, в т.ч.: прямые налоги — 12,4%, косвенные — 33,3%, трансферты — 33,4%. Расходы достигли 182,6 млрд евро, в т.ч.: содержание персонала — 30,9%, промежуточное потребление — 24,4%, покупка услуг социального характера — 17,8%. Дефицит увеличился на 7,9 млрд евро и составил 0,6% ВВП.

Взаимоотношения федерального и местных бюджетов, регулируемые законом 1999 о бюджетной реформе, предполагается существенно перестроить. Начиная с 2001 бюджетные трансферты регионам заменяются передачей им большей доли налоговых поступлений (от НДС, подоходного налога и налога на бензин), а также увеличением базовой ставки регионального налога на доходы физических лиц (с 0,5 до 0,9%). Совокупный прирост поступлений в региональные и местные бюджеты (около 27,5 млрд евро) намечалось разделить «с учётом исторически сложившегося уровня потребления». В дальнейшем критерии перераспределения средств будут пересмотрены исходя из совокупности критериев: численности населения, налоговой базы, душевых расходов на здравоохранение и т.д. — с целью выравнивания сложившегося разрыва, для чего создаётся специальный фонд. Очевидно, что построение в И. современной системы бюджетного федерализма потребует времени, так как глубокие различия между районами серьёзно затрудняют выбор модели, минимизирующей неравенство их налоговой базы.

Размеры государственного долга в 2002 снизились до 106,7% ВВП (против 123,7% в 1995), что позволило значительно сократить объём процентных выплат. Более 1/3 долга приходится на бюджетные трансферты системе социального обеспечения.

И. относится к странам с относительно высоким уровнем жизни населения. Однако разрыв в уровнях благосостояния между «верхними» и «нижними» 10% населения велик — на них приходится соответственно 26,6 и 2,1% национального дохода. Этот контраст особенно заметен в распределении собственности: в руках 10% самых богатых семей сосредоточено 47,1% недвижимости, ценного имущества и ценных бумаг. За порогом бедности живут 12% семей и 13,9% общей численности населения (2001).

Среднегодовой располагаемый доход семьи на Севере 30,7 тыс. евро, на Юге — 19,4 тыс.евро (2000). Численность бедных семей на Севере не превышает 5%, на Юге составляет 20%. Более 1/3 бедных семей на Юге — многодетные.

Расходы на питание отнимают 18,6% среднего семейного бюджета и не слишком различаются по районам (16,6% на Севере и 23,0% на Юге). Большинство итальянцев (72,1%) являются собственниками жилья, этот показатель почти одинаков во всех районах. У более чем 70% итальянских семей сбережений нет или они невелики. Среди работающих по найму и «независимых» работников сбережения имеются у 28—29%. Доход от владения недвижимостью получает 6% семей.

В сферу внешнеэкономического обмена вовлечено около 25% ВВП И. В 2002 сальдо текущих операций платёжного баланса было отрицательным (-7,3 млрд евро). Оно сложилось как итог соединения положительного сальдо в торговле товарами (17,3 млрд) с отрицательными сальдо в торговле услугами (-3,7 млрд), движения доходов (-15,4 млрд) и трансфертов (-5,6 млрд). Сальдо движения капитала было положительным (0,8 млрд евро), в основном за счёт трансфертов (1,0 млрд). Сальдо финансовых расчётов было также положительным, поскольку дефициты прямых инвестиций (-2,7 млрд евро), производных ценных бумаг (-2,7 млрд) и изменения официальных резервов (-3,1 млрд) были перекрыты положительными сальдо портфельных инвестиций (16,1 млрд) и прочих инвестиций (1,0 млрд).

Положительное сальдо внешней торговли за 2002 составило 9,3 млрд евро (экспорт — 267,8 млрд, импорт — 258,5 млрд). В географической структуре внешней торговли около 70% экспорта и импорта приходится на страны ОЭСР, в т.ч. на ЕС (52,5% по экспорту и 56,3% по импорту) и США (соответственно 9,7 и 4,8%). На РФ, КНР и страны Центральной и Восточной Европы пришлось 11,6% экспорта и 13,6% импорта, на страны ОПЕК — соответственно 4,1 и 6,1%, на прочие страны — 14,7 и 11,4%. В товарной структуре внешней торговли примерно одинаковое положение занимают товары потребительского назначения — 34,8% экспорта и 25,4% импорта (в т.ч. товары длительного пользования — 10,1 и 4,0% соответственно) и машины и оборудование — 32,6% экспорта и 29,6% импорта. На полуфабрикаты пришлось 30,0% экспорта и 32,4% импорта, на энергоносители — соответственно 1,7 и 12,0%.

Основные товарные группы экспорта (%): машины и оборудование (19,6), средства транспорта (11,3), текстиль и готовая одежда (10,2), химические товары и искусственные волокна (10,0), электро и точное оборудование (9,2); основные товарные группы импорта: средства транспорта (15,0), химические товары и искусственные волокна (13,5), электро и точное оборудование (13,2), минеральное сырьё (10,2), металлы и металлоизделия (9,2).

Сальдо внешней торговли услугами было отрицательным по всем статьям, кроме туризма. Негативное сальдо движения частного капитала составило 4,6 млрд, государственного — 1,0 млрд.

Вследствие специфики сложившейся в И. корпоративной структуры — немногочисленности крупных ТНК и слабости фондовой биржи — она с опозданием включилась в процесс международного прямого инвестирования и пока существенно уступает в этом отношении другим странам «семёрки». В 2001 экспорт итальянских прямых инвестиций составил 23,6 млрд евро, импорт — 15,8 млрд. Но общий объём экспорта капитала увеличился за 1995—2000 в 1,8 раза (в т.ч. портфельные инвестиции — в 3,4 раза, прямые — на 65%), приток же капитала в И. вырос в 1,6 раза (портфельные инвестиции — в 2,4 раза, прямые — на 71,4%). Главным внешним источником прямых инвестиций, как и сферой приложения прямых итальянских инвестиций, является ЕС.

В 1990-х гг. И. значительно расширила торговое и инвестиционное сотрудничество с переходными экономиками Центральной и Восточной Европы, а также с РФ. Она является вторым в западном мире партнёром РФ по величине товарооборота (в 2001 — 10,8 млрд долл.) и вторым по важности кредитором (11,8 млрд долл.). По объёму вложенного капитала она стоит на 9-м месте (около 1,6 млрд долл.), с показателем 4,2% общего объёма внешних поступлений в РФ. Доля прямых инвестиций в указанной сумме составляет 11,2% (165 млн долл.). По имеющимся данным, в РФ насчитывается несколько сотен предприятий с участием итальянского капитала. В Москве открыто более 200 представительств итальянских фирм, а также офисы 6 крупных банков.

Крупнейшим из уже реализованных проектов является сооружение в 2002 газопровода «Голубой поток», передающего российский газ через Турцию в Западную Европу. Итальянская компания «Аджип», входящая в ЭНИ, осуществила прокладку по дну Чёрного моря обеих веток этого газопровода протяжённостью 380 км. Второй крупный проект связан с компанией «Мерлони», лидирующей на российском рынке холодильников (марка «Стинол») и имеющей программу расширения инвестиций в РФ. Компания «Бенеттон» (более 80 магазинов, из которых 13 — в Москве) контролирует 55% российского рынка недорогой одежды для молодёжи.